|
Amendementen
bij de begroting 2009 en het financieel meerjarenplan 2009-2013
TOELICHTING
:
De onderstaande tabel vat de begroting en het
meerjarenplan zoals ze nu aan de raad worden voorgelegd
samen.
|
|
Ontvangsten |
Uitgaven |
Financiële
toestand |
|
2007 |
15.835.584 |
14.768.768
|
11.427.713 |
|
2008 |
16.309.734 |
16.414.087
|
10.335.491 |
|
2009 |
17.732.759 |
16.825.667
|
10.742.082 |
|
2010 |
16.129.032 |
17.489.456
|
9.021.658 |
|
2011 |
16.315.035 |
18.350.375
|
6.686.317 |
|
2012 |
16.627.902 |
18.936.225
|
4.067.993 |
|
2013 |
16.949.408 |
19.283.864
|
1.433.538 |
Uit het verleden hebben we geleerd dat dit
een zeer onrealistische weergave van de werkelijkheid is,
die (bewust) de evolutie onnodig pessimistisch voorstelt.
Als we realistische prognoses hanteren dan stellen we
vast dat het meerjarenplan zoals dat wordt voorgelegd
gekenmerkt wordt door de volgende achterliggende financiële
evolutie :
|
|
Ontvangsten |
Uitgaven |
Financiële
toestand |
|
2007 |
15.835.584 |
14.768.768
|
11.427.713 |
|
2008 |
17.125.221 |
15.775.397
|
11.789.668 |
|
2009 |
18.619.397 |
16.023.260
|
13.885.304 |
|
2010 |
16.935.484 |
16.712.820
|
13.747.967 |
|
2011 |
17.358.871 |
17.532.694
|
13.274.143 |
|
2012 |
17.792.842 |
18.091.293
|
12.665.692 |
|
2013 |
18.237.664 |
18.472.132
|
12.131.224 |
Hiermee
wordt aangetoond dat er nog een belangrijke financiële marge
is (de groei van de ontvangsten is bovendien nog eerder
voorzichtig ingeschat in deze berekening). Dit ondanks de
belastingvermindering, want deze is bijna uitsluitend
gebaseerd op twee meevallers (de Telenetoperatie en de
maatregelen van de Vlaamse overheid), die toelaten om de
vermindering gedurende de volledige legislatuur te
financieren. Structureel verandert dit niets aan het
financiële beleid, zodat we ook vaststellen dat het
reservefonds blijft groeien. Dit is niet wenselijk; zoals
ook de burgemeester heeft aangehaald bij de bespreking van
de budgetwijziging 2/2008 is dit fonds te groot geworden.
N-VA/PLE wenst op termijn te streven naar een structurele
reserve van 3 miljoen EUR.
Om dat
doel te bereiken, stellen we verschillende maatregelen
voor.
De
voorbije jaren pleitten we voor een vermindering van de
Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing tot het niveau van
1.100. Het college gaat nu tot 1.150. Uiteraard wensen we
de bijkomende verlaging nog steeds consequent door te
voeren. We kiezen evenwel niet voor een lineaire verlaging,
maar wel voor een compenserende subsidie van 150.000 EUR op
jaarbasis die wordt toegekend in de vorm van een
terugbetaling van de OOV voor :
-
Essenaren die in onze gemeente een eigen woning bouwen
of verwerven.
-
Startende bedrijven in onze gemeente, of de uitbreiding
van bestaande bedrijven met een belangrijke impact op de
werkgelegenheid.
-
Renovatie van woningen (al dan niet in de formule “wonen
boven winkels”) om ze via het Sociaal Verhuurkantoor op
de markt te brengen.
-
Woningen die worden omgebouwd tot passiefhuis of zeer
grondig worden geïsoleerd.
De
terugbetaling zou voor een aantal jaren gelden. Uiteraard
moet dit verder verfijnd worden, ondermeer op basis van de
ervaringen van andere gemeenten die een dergelijke subsidie
gebruiken. Maar het principe kan alvast in de begroting
worden ingeschreven.
Daarnaast
willen we het investeringsritme opvoeren, in de eerste
plaats om Essen daarmee veiliger en aantrekkelijker te
maken.
Dat uit
zich ondermeer in volgende ingrepen :
-
Een
structurele verbetering van het wegenonderhoud in de
weekendzone
-
De
volledige heraanleg van Over d’Aa (met inbegrip van het
pleintje en de fietsoversteek) in plaats van enkel een
heraanleg van het fietspad
-
Een
volwaardig fietspad langsheen de Huybergsebaan
-
De
aanleg van een fietspad langs de Brabantse Dreef /
Hollandse Dreef, bij voorkeur over Nederlands
grondgebied (eventueel via een Essense
medefinanciering), maar als dat niet kan in Essen zelf
-
De
bouw van fietsenstallingen aan de Essense stations
-
De
aanleg van een volwaardige nieuwe atletiekpiste en een
grondige drainage van het voetbalveld in het Sportpark
(uit te voeren door gemeentebestuur of AGB)
-
De
inrichting van hondentoiletten
Anderzijds is de investering voor de
restauratie van de Kiekenhoeveschuur duidelijk overraamd,
wat ook reeds in de commissie cultuur tot uiting kwam. Wij
stellen voor om het bedrag hiervoor terug te brengen tot
120.000 EUR, dat ruimschoots moet volstaan.
Bovendien moet eindelijk werk worden gemaakt
van een financieel totaalplan voor deze legislatuur, waarin
rekening wordt gehouden met de structurele tendensen en
waarin ook de kosten (en opbrengsten) worden verwerkt van de
projecten die via het AGB zullen worden uitgevoerd. Daarin
kan dan ook een realistische investeringsplanning worden
opgenomen, die verder gaat dan de onbestemde bedragen (zoals
“Aankoop gronden BPA” ) die nu in de begroting en het
meerjarenplan worden opgenomen. In dat kader kan dan ook
uitgemaakt worden of de belastingtarieven verder kunnen
dalen – waarbij wij ervan uitgaan dat dit inderdaad mogelijk
zal blijven. Dit totaalplan kan dan in de plaats komen van
de zogenaamde “doorlichting” die het college aankondigt.
Uit voorzichtigheidsoverwegingen stellen we
voor om voorlopig geen dividenden van de Gemeentelijke
Holding (Dexia) in te schrijven. Bovendien werd het
dividend van Integan door het College duidelijk te hoog
geraamd.
Tenslotte stellen we vast dat voor een aantal
maatregelen die werden goedgekeurd een krediet moet worden
voorzien om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden
uitgevoerd, pleiten we voor een bijkomende inspanning voor
de elf juliviering en herhalen we uiteraard de voorstellen
die vorig jaar werden verworpen.
Het gaat ondermeer om :
-
De
vervanging van de gloeilampen in het gemeentehuis door
spaarlampen (besluit onder agendapunt 30ter van de
gemeenteraad van 24/4/2007)
-
Gratis
toegang tot de activiteiten van de elf juliviering (wat
meteen ook een grotere flexibiliteit in de organisatie
toelaat)
-
De
verhoging van de toelagen aan de werkgroep Leefmilieu en
de vzw Canina, die een essentiële rol spelen in
respectievelijk het milieubeleid en het beleid t.a.v.
dierenwelzijn in onze gemeente
-
De
afwerking van de amfibietunnels in de Huybergsebaan
-
De
vervanging van de ramen en deuren in het gemeentehuis
Ook met deze ingrepen blijft de financiële
toestand structureel gezond. Het financiële plaatje dat
volgt uit de voorstellen van N-VA/PLE ziet er als volgt uit
:
|
|
Ontvangsten |
Uitgaven |
Financiële
toestand |
|
2007 |
15.835.584 |
14.768.768
|
11.427.713 |
|
2008 |
17.125.221 |
15.775.397
|
11.789.668 |
|
2009 |
18.082.260 |
16.312.933
|
13.058.495 |
|
2010 |
16.935.484 |
17.118.275
|
12.515.703 |
|
2011 |
17.130.787 |
18.140.924
|
11.205.565 |
|
2012 |
17.459.297 |
18.676.687
|
9.678.173 |
|
2013 |
17.796.878 |
19.057.527
|
8.117.526 |
AMENDEMENTEN FRACTIE N-VA/PLE :
De
gemeenteraad van Essen besluit het budget voor 2009 op
volgende wijze aan te passen :
1. Voor
de volgende posten in de begroting voor 2009 wordt het
volgende krediet ingeschreven :
1.1.
12400/274-01 Dividenden uit deelneming in DEXIA Gem.
Holding 0
1.2.
42102/140-02 Onderhoud wegen
weekendzone 60.000
1.3.
76303/123-16 Gratis maken elf
juliviering
3.350
1.4.
77100/724-60 Buitengewoon onderhoud
tentoonstellingsschuur 120.000
1.5.
78000/272-01 Dividend
kabeltelevisiemaatschappij
200.054
1.6.
78001/272-01 Vergoeding Telenet 2008 &
2009 1.000.272
1.7.
92201/331-03 Reglement terugbetaling OOV
150.000
2. In
de investeringenlijst worden volgende extra kredieten
opgenomen, waarbij de aflossingskost van de lening die wordt
aangegaan eveneens wordt verwerkt :
2.1.
350.000 EUR in 2009 voor Aanleg fietspad Huybergsebaan
2.2.
160.000 EUR in 2009 voor Aanleg fietspad Brabantse Dreef /
Hollandse Dreef
2.3.
50.000 EUR in 2009 voor Aanleg hondentoiletten
2.4.
500.000 EUR in 2010 voor Opwaardering van de atletiekpiste
en het voetbalveld in het Sportpark
2.5.
1.500.000 EUR in 2010 voor Heraanleg Over d’Aa
3. De
begroting en het meerjarenplan worden overeenkomstig
aangepast.
4. Het
college krijgt opdracht om tegen 1/4/2009 een
ontwerpreglement uit te werken voor de terugbetaling van de
Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing gedurende een
aantal jaren, voor :
-
Essenaren die in onze gemeente een eigen woning
bouwen of verwerven;
-
startende bedrijven in onze gemeente, of de
uitbreiding van bestaande bedrijven met een
belangrijke impact op de werkgelegenheid;
-
renovatie van woningen om ze via het Sociaal
Verhuurkantoor op de markt te brengen;
-
woningen die worden omgebouwd tot passiefhuis of
zeer grondig worden geïsoleerd;
en om
dit reglement na bespreking in de commissies en de
bevoegde adviesraden voor 1/6/2009 aan de gemeenteraad
voor te leggen.
5. Het
college krijgt opdracht om tegen 1/4/2009 een financieel
totaalplan voor te leggen voor de ganse legislatuur, waarin
een realistische inschatting wordt gemaakt van de evolutie
van uitgaven en ontvangsten op basis van de structurele
tendensen uit het verleden, waarin alle kosten en
opbrengsten worden verwerkt die voortvloeien uit nog
geplande projecten, waarin een haalbare investeringsplanning
wordt opgenomen en waarin de mogelijkheden van een verdere
verlaging van de belastingtarieven worden nagegaan.
AMENDEMENTEN FRACTIES GROEN!
EN N-VA/PLE :
De
gemeenteraad van Essen besluit het budget voor 2009 op
volgende wijze aan te passen :
1. Voor de
volgende posten in de begroting voor 2009 wordt het volgende
krediet ingeschreven :
1.1.
10401/724-60 Vervanging ramen en deuren
gemeentehuis 115.000
1.2.
104… Spaarlampen
gemeentehuis
2.500
1.3.
87900/332-02 Subsidiëring groepen leefmilieu
5.000
1.4.
87901/332-02 Toelage aan de vzw Canina
5.000
2. In
de investeringenlijst worden volgende extra kredieten
opgenomen, waarbij de aflossingskost van de lening die wordt
aangegaan eveneens wordt verwerkt :
2.1.
150.000 EUR in 2009 voor Aanleg fietsenstallingen Essense
stations
2.2. 8.500
EUR in 2009 voor Afwerking paddentunnels Huybergsebaan
3. De
begroting en het meerjarenplan worden overeenkomstig
aangepast.
|